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强化审计档案基础管理 促进审计成果开发利用 总被引:1,自引:1,他引:1
一、审计档案的内容 审计档案是国家各级审计机关和社会审计组织在履行审计监督职能活动中形成的、具有保存价值的、采用科学方法统一保管起来的审计文件,是审计监督活动的历史记录,包括以下三类:(1)审计过程中形成的正式文件。如审计项目计划、审计通知书、审计业务约定书、审计报告、被审计单位声明书、审计结论和决定、审计公函、后续审计报告、复审报告、复审结论和决定等。 相似文献
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一年一度的审计风暴引起社会的广泛关注,在审计风暴的背后,有着审计档案作出的巨大贡献。重庆市的审计档案工作在全市的审计工作中,也起着重要的作用。 相似文献
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国有出版企业面临着改革和发展的问题。如何加强对国有出版企业的监管,我认为应建立健全企业监督制约机制,其中的关键是必须强化并完善内部审计监督。内部审计的现状及如何强化内部审计工作 相似文献
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提高审计质量是财务审计的核心要求。结合现行财务审计中存在的一些问题和不足,并针对存在的问题提出了改进措施和解决途径。 相似文献
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《阅读与作文(高中版)》2014,(28)
正珠江控股(000505)北京市国资委与启迪控股股份有限公司于2014年1月16日签订《股权转让意向书》,约定北京市国资委将整体转让本公司实际控制人北京市新兴房地产开发总公司100%股权给启迪控股;若双方未能在6个月期间就股权收购事项达成实质性股权转让协议,则该《股权转让意向书》自动终止。截至该函出具日,北京市国资委尚未与启迪控 相似文献
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缪雄平 《宁德师专学报(自然科学版)》2011,23(1):36-38
伴随审计制度的深化,面对审计力度逐步和持续加大的势态,学校"小金库"的设立手段和形式呈现出不断翻新并且更加隐蔽,笔者结合查证学校"小金库"的实践,提出一些针对性查证技巧,与同行商榷. 相似文献
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建筑电气审计工作比较复杂,项目从工程开始到竣工会发生许多变化,如设计方案、材料规格、施工方法等,时这些变化进行收集整理,有助于做好审计工作. 相似文献
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《江苏经贸职业技术学院学报》2015,(5)
风险管理是企业强化管理与控制的核心内容。与国际上先进的理念与实践相比,我国风险管理审计存在较大差距,其主要原因包括顶层设计与引导不够有力、理论研究不够深入和系统、风险管理基础薄弱等。对此,必须理顺内部审计关系,建立健全风险管理制度,调整审计人力资源政策,充分发挥内部审计协会的监督与引导作用。 相似文献
40.
《黄冈职业技术学院学报》2011,13(5):2-F0002
<正>袁畅,男,1963年8月出生,湖北浠水人,中共党员,研究生,教授,高级职业指导师,全球职业规划师,节能评估与能源审计员,黄冈职院国家骨干校校企合作体制机制建设项目前任负责人、会计专 相似文献