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991.
“小金库”的存在严重影响了会计信息的真实性,对党风廉政建设危害极大。通过阐述“小金库”的定义及主要存在形态,提出目前审计机关对小金库的查处的主要方法。  相似文献   
992.
仪器设备采购管理是一项依法办事、程序复杂、环节较多的系统工程,如何做好采购管理工作,规范采购行为,优化资源配置,节约办学成本,加强制度建设,促进廉政建设,是值得重视和探讨的问题。分析了地方综合性大学仪器设备采购管理的特点和存在的问题,结合本校实际,提出了加强采购管理的几点建议:①重视廉政教育,完善监督机制;②采取有效措施,降低采购风险;③完善采购方式,规范采购程序;④倡导资源共享,提高投资效益。  相似文献   
993.
针对广东省高校数字资源采购执行协议供货新模式进行了分析,并结合高校政府采购工作实践,探讨了在高校采用协议供货采购数字资源的可行性和实际意义,规范了数字资源协议采购程序,并针对其中的问题提出了改进的方式和建议,能有效克服协议采购实践中存在的问题,充分发挥协议采购的作用,提高数字资源协议采购工作效率。  相似文献   
994.
廉政审计是对公共权利进行监督的一种新探索,是通过整合现有的以反腐败为目的、以审计为手段、有纪检监察等部门参与的有效监督方法。高校开展廉政审计是建立反腐倡廉惩防体系、有针对性查实腐败的需要。该机构应由教育部负责组建、垂直领导,通过完善现有廉政立法,制定廉政审计规则、确定廉政审计机构的法律地位,有序的开展廉政审计工作。  相似文献   
995.
网上竞价采购作为一种新的采购管理方式,从2003年开始实践应用以来,有了较大改进和完善,从使用的高校反馈的情况来看,在阳光、高效、节约、质控四个方面取得了较好的效果,在物资采购管理的绿色低碳和无纸化方面给出了新路,特别是在通过信息技术手段实现高校物资采购管理的廉政风险控制方面,得到了廉政部门的关注。但从各使用高校反馈的信息来看,仍需进一步改进和完善系统内物资采购的充分竞争性,文章分析阐述了可能引起不充分竞争的各种因素及原因,结合实际工作案例,探索了解决相关问题的方法与对策。  相似文献   
996.
从公司治理和内部审计的定义入手,指出公司治理与内部审计之间存在的互动关系及内部审计在公司治理中的两项基本职能。分析内部审计在公司治理中存在的问题及加强内部审计在我国公司治理中的作用,提出完善治理的五条对策。  相似文献   
997.
全寿命周期成本管理是一种科学的成本管理方法。文章选取某模架租赁企业,对碗扣脚手架全寿命周期的成本进行分析,发现成本管理中存在的问题,并提出相应管理措施。  相似文献   
998.
岳巍 《职业圈》2013,(2):83-84
一、企业管理与企业文化 第一,企业管理。 企业管理就是对企业在自主生产经营活动过程中,为了达到目的而履行的计划、组织、协调和控制等相关职能的总称,涉及计划管理、采购管理、生产管理、销售管理、质量管理、仓库管理、财务管理和人力资源管理等,经历过经验管理、科学管理阶段,最终演变为现时代的文化管理。  相似文献   
999.
徐夏青 《职业圈》2013,(2):148-149
工程投资项目跟踪审计是目前内部审计正在不断深化的一种审计形式,是加强项目管理、控制投资成本、化解审计风险、提高综合正效能的审计手段之一。本文针对建设工程投资项目开展跟踪审计提出3W思考。即:工程投资项目跟踪审计什么(WHAT)、为什么要开展投资项目跟踪审计(WHY)以及如何进行工程投资项目跟踪审计(HOW)。  相似文献   
1000.
刘瑾 《职业圈》2013,(9):127-127
审计建议是审计报告的重要组成部分。是对被审计单位或者整个系统面上建章立制、改进规范管理、遏制问题再次发生的一些措施和意见。但很多时候,审计建议没起到相应的作用。审计建议是审计报告中的最后一段内容,是审计人员针对审计中发现的问题而提出的,其目的在于根据问题产生的原因。提出对被审计单位或者整个系统面上建章立制、改进规范管理、遏制问题再次发生的一些措施和意见,是体现审计服务职能“一审二帮三促进”的指导思想的一个重要方面。  相似文献   
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